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免费资料 - 资料大全-国盛金控涉三项违规收监管函 子公司国盛证券保荐业务差错金额占比较高,规定,相关,深交所
2024-06-04 00:43:04
免费资料 - 资料大全-国盛金控涉三项违规收监管函 子公司国盛证券保荐业务差错金额占比较高,规定,相关,深交所

中国(guo)网财(cai)经5月24日讯 5月23日,国(guo)盛金控(002670.SZ)发布公告称,公司因存(cun)在业务收入(ru)确认不规范、商(shang)誉减值测试信息(xi)披露不充分、公司治理不规范等问题收到深交所(suo)下发的监管函。

公告显示,国(guo)盛金控子公司国(guo)盛证券有(you)限责任公司(以下简称“国(guo)盛证券”)2020-2022年期间保荐业务收入(ru)未严格按(an)照企业会计准则(ze)有(you)关规定进行计量,导致公司收入(ru)确认出现差错,上述期间差错金额分别为(wei)413.67万元、212.53万元和87.93万元,不符合《企业会计准则(ze)第14号——收入(ru)》第四条、第五条的规定。

中国(guo)网财(cai)经记者根据国(guo)盛金控年报披露的数据发现,上述保荐业务收入(ru)的差错金额占比较高。2020-2022年,国(guo)盛证券的保荐业务收入(ru)分别为(wei)787.55万元、674.71万元和377.36万元,上述差错金额占保荐业务收入(ru)的比例分别为(wei)52.53%、31.50%和23.30%。

另据监管函,国(guo)盛金控2022年年报未充分披露商(shang)誉减值测试的过程与方(fang)法、流动(dong)性折扣(kou)率等关键参数变更及其确定依据等。

此外,国(guo)盛金控在公司治理方(fang)面也存(cun)在不规范的问题。监管函显示,国(guo)盛金控第四届董事会提名委员(yuan)会第四次、第五次会议提名程序执行不到位,内幕信息(xi)知情人(ren)登记管理不规范,内部控制相(xiang)关制度(du)不完善。

对此,深交所(suo)认为(wei)国(guo)盛金控上述行为(wei)违反《股票上市规则(ze)(2023年修订)》的相(xiang)关规定。国(guo)盛金控时任董秘李娥、时任财(cai)务总监吴艳艳未能勤勉(mian)尽责,对上述违规行为(wei)负有(you)责任;同时,现任董秘刘公银、财(cai)务总监刘详扬未能勤勉(mian)尽责,对上述违规行为(wei)负有(you)责任。

发布于:北(bei)京市
版权号:18172771662813
 
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